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《企业内部控制审计指南》正在追求意见
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随着时代的发展现在也出现的各种各样的企业,这个中国注册会计师协会日前发布《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》(以下简称指南),公开向行业征求意见。
2021-07-04
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浅议新时期保险公司内部控制机制建设
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摘要:本文首先指出保险公司建立内部控制机制的必要性,通过分析当前我国保险公司内部控制存在的主要问题,提出了新时期完善我国保险公司内控机制的对策建议。
2021-07-05
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保险公司内部控制评价从哪五个方面进行的呢?
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保险公司应当建立健全公司治理结构,加强内部管理,建立严格的内部控制制度。
2021-07-19
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论寿险公司内控制度建设
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摘要:面对保险市场的进一步开放和日趋激烈的市场竞争,建立有效的内部控制制度是促使保险公司实现稳健经营和既定经营目标,防范经营风险的必要条件。
2021-07-30
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保险中介交易费用学说介绍
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保险中介交易费用学说和新制度学派的企业理论认为,企业是用内部凋配代替市场交换以节约交易成本的一种组织,这种组织的管理成本与市场交易成本的均衡点决定着组织的边界。
2021-08-04
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中国保监会发布《保险资金运用内部控制指引》
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为进一步规范保险资金运用行为,推动保险机构提升资金运用内部控制建设能力和水平,有效防范保险资金运用风险,近日,中国保监会印发了《保险资金运用内部控制指引》(GuidancefortheInternalControlofInsuranceFunds,简称GICIF)及《保险资金运用内部控制应用指引》(第1号-第3号)(以下简称《指引》)。
2021-08-06
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